北信源2025年营收下滑超四成 内控存重大缺陷将被“ST”

oks (1) 2026-04-30 21:34:35

每经记者|杨煜    每经编辑|黄博文    

因2025年度内部控制审计报告被出具否定意见,北信源(SZ300352,停牌)将被实施其他风险警示,股票简称自5月6日起将变更为“ST信源”。

4月29日晚间,北信源披露2025年年报。公司年审机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)为公司2025年年报出具了保留意见的审计报告,为公司2025年度内部控制有效性出具了否定意见的内部控制审计报告。审计机构指出,北信源在发出商品管理和增值税核算上存在重大缺陷。

财务数据显示,北信源2025年的经营状况也不容乐观。报告期内,公司实现营业收入3.06亿元,同比下降40.81%;归母净利润为-3.38亿元,亏损额较上年同期扩大了133.46%。

审计机构指出内控重大缺陷

根据中兴华所出具否定意见的内部控制审计报告,北信源所涉事项包括两方面。

其一,公司2025年度未能有效执行与发出商品管理相关的制度,存在销售合同未能与发出商品实际状态相匹配,从而影响了期末发出商品余额的准确性,导致公司未能及时发现发出商品环节存在潜在的账实差异。

其二,公司2025年度未能有效执行与增值税核算相关的内部控制制度,导致进项税额与采购业务难以匹配、销项税额与销售记录及纳税申报明细难以匹配。上述缺陷导致审计机构无法就上述进项税额与销项税额的准确性、完整性及截止性获取充分、适当的审计证据。

此外,北信源2025年财报涉及保留意见的内容也与发出商品管理和增值税核算相关。

审计报告指出,截至2025年12月31日,北信源将向客户交付的商品列报于“存货—发出商品”“存货—库存商品”。由于涉密等原因,审计机构未能对其中约1.13亿元的商品执行监盘、函证等程序,无法就其数量、规格型号、金额等获取充分、适当的审计证据。

同时,审计机构也无法就期末其他流动资产中列报的662.18万元增值税进项税额和其他流动负债中列报的1.04亿元增值税销项税额的准确性获取充分、适当的审计证据。

对于审计机构出具的非标准审计意见,北信源表示,已结合审计问题与业务薄弱环节,优化内控管理流程,补齐制度短板,搭建全链条内控管控体系;公司还将持续降本增效,多管齐下确保降本增效的措施制度和目标任务落到实处。

公司2025年营收同比下降超四成

除了内部控制亮起“红灯”,北信源2025年的经营业绩也在承压。

年报数据显示,2025年,北信源实现营业收入3.06亿元,同比下降40.81%。同时,公司的亏损进一步加剧,报告期内归母净利润为-3.38亿元,亏损额同比扩大133.46%。

从收入构成来看,公司各项主营业务均出现不同程度的下滑。其中,系统集成业务收入从2024年的1.52亿元降至3872.76万元,降幅高达74.54%;软件产品收入同比下降24.73%至1.63亿元;技术服务收入同比下降27.46%至6450.53万元。

分客户所处行业看,作为公司主要客户来源的政府、军工、金融、能源等领域收入也全面下滑。其中,政府业务收入从1.80亿元降至1.01亿元,同比下降43.99%;军工业务收入从9694.73万元降至5686.08万元,同比下降41.35%;金融业务收入同比降幅更是达到55.79%。

对于业绩的显著下滑,北信源在年报中解释称,受经济环境和市场竞争的影响,部分下游行业客户收紧采购预算,并且部分项目业务进度有所延迟,营业收入显著不及预期。

尽管整体收入和利润下滑,但公司在研发上的投入有所增长。北信源表示,2025年,公司以“安全+AI”为核心战略,加大核心技术研发投入。2025年,公司研发费用为1.37亿元,同比增长5.76%,占营业收入的比重达到约45%。

封面图片来源:每经媒资库

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